德庆县人民检察院 2017年部门决算公开
(县级资金)
目 录
第一部分 德庆县人民检察院概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 德庆县人民检察院2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 德庆县人民检察院2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 德庆县人民检察院部门概况
(一)部门主要职责
德庆县人民检察院是主管检察事务工作的职能部门。主要职责:(1)贯彻执行上级检察工作方针,部署落实检察工作任务。(2)对严重破坏国家政策、法律、法规统一实施的重大犯罪案件,依法行使检察权。(3)依法对管辖的刑事犯罪案件进行审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉、出庭支持公诉。(4)依法对刑事诉讼、民事审判和行政诉讼实行法律监督。(5)依法对执行机关执行刑罚的活动以及看守所的活动是否合法实行监督。(6)对同级人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定,依法提请市人民检察院向市中级人民法院提出抗诉。(7)受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。(8)负责县检察队伍建设和思想政治工作及纪检监察工作,协同有关主管部门管理本院的机构设置及人员编制,实施相关人员和管理办法,依法管理检察官,按照规定办理干警的晋升及其职务任免或奖惩的审查报批,组织落实对干警的教育培训工作。(9)承办上级检察院和县委、县人大交办的有关事项。
(二)机构设置
按照部门决算编报要求,纳入我部门德庆县人民检察院2017年部门决算编报范围的单位共1个,本部门没有下属下单位。机构无变动情况。
本部门内设机构、人员构成情况:德庆县人民检察院设公诉科、民行科、侦监科、政工科等15个内设机构,法警大队和后勤服务中心2个直属机构,一共17个机构。德庆县人民检察院总编制数57人,其中,行政编制49名,事业编制8名。现有人数48人(其中行政编制40人,事业编制8人),离退休人员17人。
第二部分 德庆县人民检察院2017年部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
|
|
公开01表
|
部门:德庆县人民检察院
|
|
|
|
|
单位:万元
|
收入
|
支出
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
一、财政拨款收入
|
1
|
261.48
|
一、一般公共服务支出
|
14
|
0.00
|
二、上级补助收入
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
15
|
0.00
|
三、事业收入
|
3
|
0.00
|
三、国防支出
|
16
|
0.00
|
四、经营收入
|
4
|
0.00
|
四、公共安全支出
|
17
|
175.87
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
0.00
|
五、教育支出
|
18
|
0.00
|
六、其他收入
|
6
|
0.00
|
六、科学技术支出
|
19
|
0.00
|
……
|
7
|
0.00
|
七、文化体育与传媒支出
|
20
|
0.00
|
|
8
|
0.00
|
八、社会保障和就业支出
|
21
|
81.41
|
本年收入合计
|
9
|
261.48
|
本年支出合计
|
22
|
261.48
|
用事业基金弥补收支差额
|
10
|
0.00
|
结余分配
|
23
|
0.00
|
年初结转和结余
|
11
|
0.00
|
年末结转和结余
|
24
|
0.00
|
|
12
|
0.00
|
|
25
|
0.00
|
总计
|
13
|
261.48
|
总计
|
26
|
261.48
|
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明:
(1)本表中数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计和总计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表
|
部门:德庆县人民检察院
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
项 目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合计
|
261.48
|
261.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
204
|
公共安全支出
|
175.87
|
175.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20404
|
检察
|
175.87
|
175.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040401
|
行政运行
|
110.08
|
110.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
64.96
|
64.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040499
|
其他检察支出
|
0.83
|
0.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208
|
社会保障和就业支出
|
81.41
|
81.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
81.41
|
81.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
81.41
|
81.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
211
|
节能环保支出
|
4.20
|
4.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21104
|
自然生态保护
|
4.20
|
4.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2110402
|
农村环境保护
|
4.20
|
4.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6+7)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》(财决02表)。
支出决算表
公开03表
部门:德庆县人民检察院 单位:万元
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
261.48
|
257.28
|
4.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
204
|
公共安全支出
|
175.87
|
175.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20404
|
检察
|
175.87
|
175.87
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040401
|
行政运行
|
110.08
|
110.08
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
64.96
|
64.96
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2040499
|
其他检察支出
|
0.83
|
0.83
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
208
|
社会保障和就业支出
|
81.41
|
81.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
81.41
|
81.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
81.41
|
81.41
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
211
|
节能环保支出
|
4.20
|
0.00
|
4.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21104
|
自然生态保护
|
4.20
|
0.00
|
4.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2110402
|
农村环境保护
|
4.20
|
0.00
|
4.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3+4+5+6)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》(财决03表)。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:德庆县人民检察院 单位:万元
收入
|
支出
|
项 目
|
行次
|
金额
|
项 目
|
行次
|
合计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
栏 次
|
|
1
|
栏 次
|
|
2
|
3
|
4
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
261.48
|
一、一般公共服务支出
|
15
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
0.00
|
二、外交支出
|
16
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
3
|
|
三、国防支出
|
17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
18
|
175.87
|
175.87
|
0.00
|
|
5
|
|
五、教育支出
|
19
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
6
|
|
六、科学技术支出
|
20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
21
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
22
|
81.41
|
81.41
|
0.00
|
本年收入合计
|
9
|
261.48
|
本年支出合计
|
23
|
261.48
|
261.48
|
0.00
|
年初财政拨款结转和结余
|
10
|
0.00
|
年末结转和结余
|
24
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
一般公共预算财政拨款
|
11
|
0.00
|
|
25
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款
|
12
|
0.00
|
|
26
|
|
|
|
|
13
|
|
|
27
|
|
|
|
总计
|
14
|
261.48
|
总计
|
28
|
261.48
|
261.48
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表支出项目填列到类级支出科目,没有发生数的类级支出科目不用填列。
(3)收入总计数应等于支出总计数。
(4)此表没有发生数据的,在合计栏填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》(财决01-1表)。
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
|
|
|
|
|
公开05表
|
部门:德庆县人民检察院
|
|
|
单位:万元
|
项 目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
261.48
|
257.28
|
4.20
|
204
|
公共安全支出
|
175.87
|
175.87
|
0.00
|
20404
|
检察
|
175.87
|
175.87
|
0.00
|
2040401
|
行政运行
|
110.08
|
110.08
|
0.00
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
64.96
|
64.96
|
0.00
|
2040499
|
其他检察支出
|
0.83
|
0.83
|
0.00
|
208
|
社会保障和就业支出
|
81.41
|
81.41
|
0.00
|
20805
|
行政事业单位离退休
|
81.41
|
81.41
|
0.00
|
2080501
|
归口管理的行政单位离退休
|
81.41
|
81.41
|
0.00
|
211
|
节能环保支出
|
4.20
|
0.00
|
4.20
|
21104
|
自然生态保护
|
4.20
|
0.00
|
4.20
|
2110402
|
农村环境保护
|
4.20
|
0.00
|
4.20
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)1栏=(2+3)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门: 单位:万元
人员经费
|
公用经费
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
经济分类
科目编码
|
科目名称
|
金额
|
301
|
工资福利支出
|
175.87
|
302
|
商品和服务支出
|
0.00
|
30101
|
基本工资
|
0.00
|
30201
|
办公费
|
0.00
|
30102
|
津贴补贴
|
132.24
|
30202
|
印刷费
|
0.00
|
30103
|
奖金
|
16.02
|
30203
|
咨询费
|
0.00
|
30104
|
其他社会保障缴费
|
0.00
|
30204
|
手续费
|
0.00
|
30106
|
伙食补助费
|
0.00
|
30205
|
水费
|
0.00
|
30107
|
绩效工资
|
0.00
|
30206
|
电费
|
0.00
|
30108
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
0.00
|
30207
|
邮电费
|
0.00
|
30109
|
职业年金缴费
|
0.00
|
30208
|
取暖费
|
0.00
|
30199
|
其他工资福利支出
|
27.60
|
30209
|
物业管理费
|
0.00
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
81.42
|
30211
|
差旅费
|
0.00
|
30301
|
离休费
|
0.00
|
30212
|
因公出国(境)费用
|
0.00
|
30302
|
退休费
|
81.42
|
30213
|
维修(护)费
|
0.00
|
30303
|
退职(役)费
|
0.00
|
30214
|
租赁费
|
0.00
|
30304
|
抚恤金
|
0.00
|
30215
|
会议费
|
0.00
|
30305
|
生活补助
|
0.00
|
30216
|
培训费
|
0.00
|
30306
|
救济费
|
0.00
|
30217
|
公务接待费
|
0.00
|
30307
|
医疗费
|
0.00
|
30218
|
专用材料费
|
0.00
|
30308
|
助学金
|
0.00
|
30224
|
被装购置费
|
0.00
|
30309
|
奖励金
|
0.00
|
30225
|
专用燃料费
|
0.00
|
30310
|
生产补贴
|
0.00
|
30226
|
劳务费
|
0.00
|
30311
|
住房公积金
|
0.00
|
30227
|
委托业务费
|
0.00
|
30312
|
提租补贴
|
0.00
|
30228
|
工会经费
|
0.00
|
30313
|
购房补贴
|
0.00
|
30229
|
福利费
|
0.00
|
30314
|
采暖补贴
|
0.00
|
30231
|
公务用车运行维护费
|
0.00
|
30315
|
物业服务补贴
|
0.00
|
30239
|
其他交通费用
|
0.00
|
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
0.00
|
30240
|
税金及附加费用
|
0.00
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服务支出
|
0.00
|
|
|
|
310
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
|
31001
|
房屋建筑物购建
|
0.00
|
|
|
|
31002
|
办公设备购置
|
0.00
|
|
|
|
31003
|
专用设备购置
|
0.00
|
|
|
|
31005
|
基础设施建设
|
0.00
|
|
|
|
31006
|
大型修缮
|
0.00
|
|
|
|
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
0.00
|
|
|
|
31008
|
物资储备
|
0.00
|
|
|
|
31009
|
土地补偿
|
0.00
|
|
|
|
31010
|
安置补助
|
0.00
|
|
|
|
31011
|
地上附着物和青苗补偿
|
0.00
|
|
|
|
31012
|
拆迁补偿
|
0.00
|
|
|
|
31013
|
公务用车购置
|
0.00
|
|
|
|
31019
|
其他交通工具购置
|
0.00
|
|
|
|
31020
|
产权参股
|
0.00
|
|
|
|
31099
|
其他资本性支出
|
0.00
|
|
|
|
304
|
对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
|
|
30401
|
企业政策性补贴
|
0.00
|
|
|
|
30402
|
事业单位补贴
|
0.00
|
|
|
|
30403
|
财政贴息
|
0.00
|
|
|
|
30499
|
其他对企事业单位的补贴
|
0.00
|
|
|
|
307
|
债务利息支出
|
0.00
|
|
|
|
30701
|
国内债务付息
|
0.00
|
|
|
|
30707
|
国外债务付息
|
0.00
|
|
|
|
399
|
其他支出
|
0.00
|
|
|
|
39906
|
赠与
|
0.00
|
人员经费合计
|
257.28
|
公用经费合计
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表经济分类科目填列到款级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(4)该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
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公开07表
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部门:德庆县人民检察院
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单位:万元
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2017年度预算数
|
2017年度决算数
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国(境)费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
|
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
|
|
|
小计
|
公务用车
购置费
|
公务用车
运行费
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列数据以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)xx年预算数为“三公”年初预算数,决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。
(3)1栏=(2+3+6)栏,3栏=(4+5)栏。7栏=(8+9+12)栏。9栏=(10+11)栏。
(4)“三公”数据合计为零的,在合计栏填列“0”,并在决算情况说明中予以说明。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
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公开08表
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部门:德庆县人民检察院
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单位:万元
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项 目
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年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
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年末结转和结余
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功能分类科目编码
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科目名称
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小计
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基本支出
|
项目支出
|
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栏次
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1
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2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
212
|
城乡社区支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
21209
|
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2120901
|
城市公共设施
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明:
(1)本表数据填列当年决算数,以“万元”为金额单位,保留两位小数。
(2)本表功能科目填列到项级支出科目,没有发生数的支出科目不用填列。
(3)(1+2-3)栏=6栏,3栏=(4+5)栏。
(4)此表没有发生数据的,在合计行填“0”,并在该表下方附简要说明。
(5)该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》(财决09表)和《项目收入支出决算表》(财决06表)。
第三部分 德庆县人民检察院2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
德庆县人民检察院2017年度总收入261.48万元,其中本年收入261.48万元。具体情况如下:
1.财政拨款收261.48万元,比上年决算数增加183.65万元,增长235.97%。主要原因:一是2017年我院新录一批劳动合同制书记员共十人,该批书记员的工资薪酬由县级资金保障;二是2017年我院新增一名退休人员,部分退休金由县级资金保障;三是司法改革统分结合后我院在职职工部分工资津贴由县级资金保障导致预算收入大幅增长。
2.上级补助收入0万元,与上年决算数持平。
3.事业收入0万元,与上年决算数持平。
4.经营收入0万元,与上年决算数持平。
5.其他收入0万元,与上年决算数持平。
(二)2017年度支出总体情况
德庆县人民检察院年度总支出261.48万元,其中本年支出 261.48万元。具体情况如下:
1. 公共安全支出175.87万元,主要用于工资福利支出,比上年决算数增加175.87万元,增长100%,主要原因是2017年我院新录一批劳动合同制书记员共十人的工资薪酬和司法改革统分结合后我院在职职工部分工资津贴由县级资金保障。
2.社会保障和就业支出81.41万元,主要支出项目有退休职工的退休金发放,比上年决算数增加3.58万元,增长4.6%,主要原因是2017年新增一名退休职工。
3.节能环保支出4.2万元,主要支出项目是创建省级文明县城和国家卫生城市项目资金,比上年决算数增加4.2万元,增长100%,主要用于2017年我县参加创建省级文明县城和国家卫生城市对负责区域整修。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2017年度财政拨款收入说明
德庆县人民检察院2017年度财政拨款收入合计261.48万元。其中:一般公共预算财政拨款收入261.48万元,比年初预算数增加10.64万元,增长4.25%;主要原因是我院新录一批劳动合同制书记员共十人的工资薪酬和司法改革统分结合后我院在职职工部分工资津贴由县级资金保障;政府性基金预算财政拨款收入0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;主要原因是我院无该项预算。
(二)2017年度财政拨款支出说明
德庆县人民检察院2017年度财政拨款支出合计261.48万元。其中:一般公共预算财政拨款支出261.48万元,比年初预算数增加10.64万元,增长4.25%;主要原因是我院新录一批劳动合同制书记员共十人的工资薪酬和司法改革统分结合后我院在职职工部分工资津贴由县级资金保障;政府性基金预算财政拨款支出0万元,比年初预算数增加0万元,增长0%;主要原因是我院无该项预算。
分功能科目看,公共安全支出检察行政运行110.08万元,主要用于临工工资津贴发放及在职员工的津贴补贴发放;公共安全支出检察一般行政管理事务64.96万元,主要用于在职员工奖金及津贴补贴的发放;公共安全支出检察其他检察支出0.83万元,主要用于其他工资福利支出;社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休81.41万元,主要用于退休人员的退休费发放;节能环保支出自然生态保护农村环境保护4.2万元,主要用于2017年我县参加创建省级文明县城和国家卫生城市对负责区域整修。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
德庆县人民检察院2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0万元的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%;公务接待费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%。2017年度“三公”经费支出决算与上年持平。
与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加0万元,增长0%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算增加0万元,增长0 %。因公出国(境)费支出无增减变化的主要原因是该项资金支出由省级资金保障;公务用车购置及运行维护费支出无增减变化的主要原因是该项资金支出由省级资金保障;公务接待费支出无增减变化的主要原因是该项资金支出由省级资金保障。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出0万元,占0%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排德庆县人民检察院机关及下属0个单位出国团组 0个、累计0人次。无具体开支内容。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数2辆,主要包括两辆一般执法执勤用车的购置费用;公务用车运行及维护支出0万元,2017年德庆县人民检察院机关及下属0个单位公务用车保有量为 8辆,主要用于检察办案办事业务使用。该项资金支出由省级资金保障。
3.公务接待费支出0万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2017年,德庆县人民检察院机关及下属0个单位共接待国外来访团组0个,来访外宾0人次,主要;发生国内接待0次,接待人数共0人。主要原因是:该项资金支出由省级资金保障。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2017年本部门机关运行经费支出0万元,与上年持平。主要原因是:该部分资金由省级资金保障。
(二)政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额0万元,与上年持平。主要原因是:该部分资金由省级资金保障。
(三)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,一般公务用车2辆(用于机要通信、应急工作)、一般执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
我部门在部门决算暂没一般公共预算项目支出绩效评价,所以对此暂比进行披露。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。